岗位名称:审计专员(内控)
2021年5月

岗位职责:
1、负责各项业务操作流程的合规性审计;
2、负责各公司财务报表项目数据准确性审计;
3、负责各公司或独立核算主体的原辅材料投入产出审计;
4、负责各公司或独立核算主体的各专项成本审计(包括人均产出、工具刀具消耗等);
5、负责各公司技改项目实施进度和效果(包括安装用料等)审计;
任职要求:
1、统招本科及其以上学历,会计、审计或管理类相关专业;
2、从事审计或相关岗位工作三年以上,有制造业内审工作经验者优先;
3、熟悉大中型工业企业内部管理流程,掌握审计方法和审计工作程序;
4、熟练使用OFFICE办公软件和用友、SAP等ERP软件;
5、专业知识扎实,工作细心,对数据的敏感性高;
6、有强烈的敬业精神和良好的团队合作意识。